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財稅知識與服務 發放工資會計分錄>>

借應應職工薪酬貸現金或銀行存款計提借生產成本借管理費用借銷售費用等貸應付職工薪酬結轉工資表代扣款借應付職工薪酬貸應交稅費應交個人所得稅貸其它應收款 社保等

發放一個人的工資做的分錄>>

應該先做計提分錄,然后做發放分錄。在憑證后面附上工資表和銀行付款回單是正確的。

發放工資會計分錄怎么做>>

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

發放工資的會計分錄>>

未發借:費用貸:應付工資-職工工資發放借:應付工資-職工工資貸:現金

發放工資分錄>>

7月月底計提時候:
借:管理費用---7月份社會保險
其他應收款——7月代繳職工社會保險
貸:其他應交款——7月社會保險

8月份根據交款通知:
借:其他應繳款&mda

發工資時的會計分錄>>

1、借:應付工資——工資——住房公積金(企業負擔部分)——社保費(企業負擔部分)貸:銀行存款2、借:應收賬款——代扣繳個人所得稅—&

以前沒有計提工資,現在要支付以前的工資,如何做分錄>>

這是今年發生的借:管理費用(或營業費用)貸:應付工資借:應付工資貸:現金(或銀行存款)期末結轉到本年利潤若是以前年度發生的借:以前年度損益調整,其他科目是相同的,然后結轉到利潤分配&m

以前報稅時候的員工工資都沒有做帳,現在應該怎樣補呢?怎么做帳?>>

你的意思是期末算利潤算所得稅的時候由于沒有把職工薪酬算進去所以最后多算了利潤多交了所得稅嘛。就是沒有做:借:生產成本/管理費用/制造費用等貸:應付職工薪酬所以應該補成本或

會計上工資提前報出但是沒支付,怎么寫分錄。比如三月的工資已經現金報出來了,但是四月>>

三月計提工資,借:管理費用(或相關科目)貸:應付職工薪酬4月發工資,借:應付職工薪酬貸:現金

在匯款清繳前,發現去年有幾個月的工資費用沒有計提,怎么補提,分錄怎么做>>

會計上可以補提以前年度的會計折舊,會計分錄如下

1、計提時:借:以前年度損益調整貸:應付職工薪酬

2、結轉時:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整


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