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財稅知識與服務

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財稅知識與服務 補繳以前年度的增值稅及滯納金,如何賬務處理?>>

1、對納稅人因發出貨物、價外收費、殘料收入、“三包”收入(應按修理修配申報)等應作銷售而未作銷售而少記銷項稅額的調整分錄:  借:應收賬款(現金等)  貸:產品銷售

補交的增值稅及滯納金罰款怎么做賬?>>

如果執行企業會計準則和企業會計制度的:1、計算應補繳增值稅時借:以前年度損益調整貸:應交稅金-應交增值稅(增值稅檢查調整)借:應交稅金-應交增值稅(增值稅檢查調整)貸:應交稅金-未交

所得稅匯算清繳,補交的那塊所得稅,怎么做賬務處理?>>

1、先看一下2008年度的‘應交稅金——應繳所得稅科目’的余額,為借方余額或貸方余額小于應補交的所得稅時,要補提2008年度應補交的所得稅,所之要沖銷。
2

補繳以前年度的企業所得稅帳務處理怎么做?>>

借:調整以前年度損益貸:銀行存款

補繳上年企業所得稅如何做分錄?>>

1借:以前年度調整-----調整所得稅費用3000貸:應交稅費——企業所得稅30002借:利潤分配-未分配利潤3000貸:以前年度調整------調整所得稅費用30003支付扣款時借:應交稅

請教補繳上年度企業所得稅會計分錄及報表處理>>

貸:應交稅金--應交企業所得稅2.繳納年度匯算清應繳稅款:借:應交稅金--應交企業所得稅  貸:銀行存款3. 重新分配利潤借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整4  貸:以前年度

補交所得稅怎樣做分錄?>>

一、企業在會計核算時,應當按照《企業會計制度》、《企業會計準則》等相關規定對各項會計要素進行確認、計量、記錄和報告,按照會計政策規定的確認、計量標準與稅法不一致而需

稅務0申報怎么做報表>>

12月沒有收入的話一樣是零申報啊。這與注冊資金沒關系的,只要你公司是營業狀態(已經取得稅務登記證)就要進行納稅申報,至于申報多少,要看你實際收入了。

所以說沒收入就零申報(鑒

國稅不讓零申報,預繳的稅款賬務上怎么處理>>

以完稅憑證為附件借:應交稅金-已交稅金貸:銀行存款在資產負債表上的未交稅金里用負數披露你懂的……

一直零申報怎么做年報>>

1、零申報要先看企業狀態,不停業的,資產負債表利用),開業以后一次攤銷。利潤表仍都是零。
2、是屬于籌備期的,所有支出記入遞延資產(或待攤費用),利潤表依舊是零
3、是屬于沒有收


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